审计处2022年工作计划
审计处依照学校“十四五”规划,结合2022年度学校的中心工作任务,经审计处全体人员充分讨论,确定2022年度的目标任务、重点工作和具体推进措施。
一、工作思路
2022年,审计处将在学校党委和行政的正确领导下,按照学校的工作部署,以法律、法规为准绳,围绕学校的工作中心履行好审计职责。按照“放、管、服”的要求,提高工作时效和质量,充分发挥审计的监督、控制、评价和服务职能,降低学校的经济运行风险,促进党风廉政建设,努力提高资金和资产的使用效益,促进学校各项事业高质量顺利发展。
二、主要目标任务
(一)工程审计工作的主要目标任务
1.完成对2022年立项的校内的零星维修工程项目进行预算审计;
2.对2022年结项的零星维修工程项目进行结算审计;
3.完成对国家产教融合大楼的结算审计;
4.对东校区一、二、三标段进行结算审计;
5.完成对东校区四标段的全过程结算审计;
6.完成东校区配套工程的全过程结算审计;
7.完成东校区音乐厅装修项目的招标控制价编制工作。
(二)财务审计工作的主要目标任务
1.对校医院2021年度的财务收支进行审计。
2.协助校工会经费审查委员会对学校工会2021年度经费的提取、上解、划拨和使用情况进行审计。
3.对学校2021年度的财务收支进行审计。
4.对2020—2021年度的合同签订及执行情况进行专项审计。
(三)其他工作
1.做好全过程监督。参与国有资产管理处、实验室建设管理运营中心、后勤服务中心(后勤管理处)等部门组织的物资与设备采购的立项论证监督、市场询价监督和控制价论证监督、经济合同签订监督、物资与设备采购及校内零星工程和基建项目的招标的监督和验收监督等工作。
2.加强审计队伍建设。加强政治理论学习,提高队伍的思想政治素质和道德品质。组织审计人员进行业务培训和考察学习,进一步提高审计人员的综合素质,提高工作效率和质量。
3.完善审计档案;
4.完成上级领导交办的其他临时性工作。
5.开展党风廉政建设和反腐败工作。
6.制定《南阳理工学院审计处罚实施办法》和《南阳理工学院审计整改实施办法》。
三、重点工作
1.完成对2022年立项的校内的零星维修工程项目进行预算审计;
2.对2022年结项的零星维修工程项目进行结算审计;
3.完成对国家产教融合大楼的结算审计;
4.对东校区一、二、三标段进行结算审计;
5.完成对东校区四标段的全过程结算审计;
6.完成东校区配套工程的全过程结算审计;
7.完成东校区音乐厅装修项目的招标控制价编制工作。
8.对校医院2021年度的财务收支进行审计。
9.对学校2021年度的财务收支进行审计。
10.对2020—2021年度的合同签订及执行情况进行专项审计。
11.协助校工会经费审查委员会对学校工会2021年度经费的提取、上解、划拨和使用情况进行审查审计。
四、推进措施
(一)对工程审计工作的推进措施
1.工程审计科督促基建处和后勤服务中心及时按要求报送工程预算和结算资料。对不及时报送资料的情况向主管校领导汇报。
2.审计处将督促工程审计科或外审服务机构按进度要求及时对基建和修缮工程进行预算、工程验收和结算审计,不能影响项目招标、阶段性支款和竣工结算进程。对影响进度和质量要求的责任人进行批评和相应的处罚。
(二)对财务审计工作的推进措施
1.每项审计项目都要制订审计工作方案并严格按方案执行。
2.财务审计科要督促被审计单位按时报送审计所需的资料。不对及报送材料的部门和责任人进行通报。
3.审计处督促财务审计科按计划和进度进行审计,必要时可借助社会中介力量完成。对影响进度和质量要求的责任人进行批评和相应的处罚。
南阳理工学院审计处
2021-12-10