2019年工作总结
2019年度,审计处在学校党委和学校行政的正确领导下,在分管校领导的直接关怀和支持下,在相关行政职能处室和部门的积极配合下,在上级审计机关及审计协会的帮助和指导下,审计处全体同志严格执行《教育系统内部审计工作的规定》、《河南省教育系统内部审计工作规定》等相关制度和规定,依照2019年工作计划和目标任务书,充分发挥内部审计的监督、评价、控制和服务职能,在加强财务管理,促进学校廉政建设,提高学校办学效益等方面发挥了积极作用。现将审计处2019年的工作总结如下:
一、积极履行职责,做好各项审计工作
2019年度,审计处围绕学校的主要经济活动,开展了财务审计、专项经费审计、基建及零星维修工程审计等工作。全处人员共同努力,除完成了审计处的本职工作外,还参与了项目的论证、合同的会审、校内招标和询价、实验室建设项目验收、零星工程验收,及领导交办的临时性工作,主要工作具体如下:
(一)财务审计工作
1.协助校工会经费审查委员会,参与对学校2018年度工会经费使用情况进行审计。对2018年的工会经费的提取、上解、划拨、使用情况进行审计并向工会提交工会经费审查报告,对存在的问题提出整改意见,并督促其在1个月内进行整改并向审计处提交整改报告。
2.对学校附属医院2018年度的财务收支进行审计并督促其进行问题整改。
3.对学校部分中层干部进行任中经济责任(主要是财务收支)审计。经党委组织部委托和校长办公会议同意,对部分中层干部进行任中经济责任(财务收支)审计。
4.对2017—2018年度的科研经费进行专项审计,并督促相关人员进行问题整改。
5.在对二级单位进行“内部控制工作”调研的基础上,针对各单位的情况以书面形式发放了“内部控制工作建议书”。
(二)工程审计工作
工程审计上,参加了工程的立项预算审计、过程查验、竣工验收、结算审计的全过程,确保了资金的合理高效使用。依法、依规和定额标准,对东校区基建项目工程量清单及招标控制价的编制进行预算审计;对2019年立项的校内零星工程及维修项目进行预算和结算审计,按时保质100%地完成。
1.工程立项预算审计。聘请社会力量,参与完成了实验实训大楼配电柜、东校区6幢教学楼组团等立项预算审计4项。内部预算审计,共完成了27项。
2.工程结算审计。聘请社会力量,参与进行了119亩地围墙、290亩围墙、医史馆、第三报告厅等4项工程的结算审计。内部结算审计方面,共完成了24项。
(三)其他工作
1.参与了校内部分工程立项的项目论证工作,共计4次;
2.参与了校内零星工程和实验室建设、设备购置等项目验收工作,共计52次(其中,工程12次,物资设备40次);
3.参与了校内外物资采购询价和工程项目的招标监督工作共计133次;
4.审核后勤中心的招标文件共计32份;
5.参与了经济合同的审签工作,共计443份;
6.参加了货物购置活动前的市场考察工作共计12次;
二、加强审计队伍建设,注重思想政治和业务素质提升
(一)加强业务学习,提升业务工作能力
组织审计工作人员外出到宁波、厦门、杭州、广州、成都等地参加业务会议学习,提高了业务工作能力。在审计工作中做到了依法依规、实事求是、客观公正、廉洁自律。
(二)加强思想政治学习和廉政教育
组织全体审计工作人员进行十九大精神、十九届四中全会精神学习和廉政学习,增强了政治意识、大局意识、发展意识、服务意识和责任意识,做到了政治坚定、业务精良、纪律严明、团结向上。
三、存在的不足及工作打算
一年来,审计处在校领导和各单位的支持下,虽然取得了一定的成绩,但也存在着一些不足,以后需要继续努力。
(一)存在的不足
1.审计人员的政治素质与业务素质与学校的事业发展和校党委、行政领导的要求还存在一定差距,有待进一步提高;
2.工作的质量和效率还需要进一步提升;
3.内部控制制度工作需要深入开展。
4.绩效审计工作还没有开展。
5.审计全覆盖还不到位。
(二)工作打算
1.加强政治和业务学习。
利用周二下午的集中学习时间,进一步加强政治理论学习,加大业务学习力度,提升政治和业务素质,提高工作质量。
2.提高工作效率。
进一步简化和完善业务流程,加强与相关部门的协调和沟通,利用内、外部各种力量,提高工作效率和质量。坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全,增强免疫”为目标,把握审计重点,提高审计效率。
3.进一步加强内部控制建设工作。
搞好内部控制调研,查找问题和不足,督促教学、科研、国有资产、实验设备、基建、后勤管理与服务等部门的内部控制制度建设。
4.积极探索绩效审计工作,努力把学校的各种资源的效用充分地发挥和利用起来,提高学校的办学效益。
5.努力做到审计全覆盖,加强对设备物资采购的立项审计监督。
审计处
2019-12-9